2018年查出的2016年進(jìn)項(xiàng)稅不應(yīng)抵扣,如何進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,和損益沒有關(guān)系吧,應(yīng)不應(yīng)該做損益調(diào)整
迪恩
于2018-06-25 11:05 發(fā)布 ??776次瀏覽
- 送心意
蔣老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-06-25 11:08
你好,還是涉及損益的,因?yàn)楸緛砣绻皇沁M(jìn)項(xiàng)那就是進(jìn)成本或者費(fèi)用了
"計(jì)提,
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
繳納,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
營業(yè)外支出-稅收滯納金(如果有)
貸:銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的余額,
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
"
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你好,還是涉及損益的,因?yàn)楸緛砣绻皇沁M(jìn)項(xiàng)那就是進(jìn)成本或者費(fèi)用了
"計(jì)提,
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
繳納,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
營業(yè)外支出-稅收滯納金(如果有)
貸:銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的余額,
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
"
2018-06-25 11:08:01

那現(xiàn)在你把多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了。
多加計(jì)扣除部分需要轉(zhuǎn)出
2021-11-06 18:40:24

您好!你當(dāng)時(shí)賬上面是怎么做的呢?關(guān)于這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的分錄。
2017-06-26 14:42:17

你這個(gè)是已經(jīng)領(lǐng)用了嗎?
2019-09-15 15:21:45

你看下你能再系統(tǒng)填寫到35欄不
2019-09-25 14:57:58
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