司法鑒定收費(fèi)這個(gè)行業(yè)需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎? 問(wèn)
鑒定人員與機(jī)器折舊,就是成本 答
貸 餐 常 樂(lè) 之前做了抵扣勾選,后期如何操作 問(wèn)
不能抵扣的,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行, 答
老師,我們是一般納稅人,開了兩張普票給對(duì)方,現(xiàn)在發(fā) 問(wèn)
你好,受票方未確認(rèn)用途或入賬時(shí),開票方可直接紅沖。 答
老師:個(gè)體戶定額2.5,本季度開的發(fā)票到了38萬(wàn)了,需要 問(wèn)
增值稅的話是38萬(wàn)除以(1%2B1%)*1% 所得稅的話是不含稅收入乘以所得稅稅率 是不含增值稅收入哦 答
金蝶過(guò)賬和制單可以是同一個(gè)人嗎,如果上個(gè)月是同 問(wèn)
?過(guò)賬和制單可以是同一個(gè)人的,只是審核和制單不能是同一個(gè) 答

假設(shè)原來(lái)的工程物資 借方有20000元, 工程物資做成原材料 是不是 借原材料 20000 貸工程物資20000 逾期未認(rèn)證發(fā)票稅額有10000元,借以前年度損益調(diào)整10000 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 10000,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)10000 貸以前年度損益調(diào)整10000 這樣就可以了對(duì)吧
答: 你這個(gè)是已經(jīng)領(lǐng)用了嗎?
2011年因財(cái)務(wù)失誤,2萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額已認(rèn)證申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)填在待抵扣,2019年發(fā)現(xiàn),2019年怎么調(diào)待抵扣的2萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額,借以前年度損益調(diào)整2萬(wàn)貸應(yīng)交稅金待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額2萬(wàn),借庫(kù)存商品2萬(wàn),以前年度損益調(diào)整2萬(wàn)。我司是貿(mào)易企業(yè),
答: 你看下你能再系統(tǒng)填寫到35欄不
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
20年、21年、22年的稅控盤服務(wù)費(fèi)公司已均是從對(duì)公的銀行卡里自動(dòng)扣款的,但是前手會(huì)計(jì)賬務(wù)掛的是應(yīng)付賬款借方中(即借:應(yīng)付賬款_陜西航天信息有限公司;貸:銀行存款)并沒(méi)有計(jì)入管理費(fèi)用,更沒(méi)有從管理費(fèi)用轉(zhuǎn)銷抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在收到打印出來(lái)的稅控盤服務(wù)費(fèi)發(fā)票,那我就上述情況下22年還能抵消進(jìn)項(xiàng)稅額嗎???可以“借:以前年度損益調(diào)整-稅控盤服務(wù)費(fèi)貸:應(yīng)付賬款-陜西航天信息有限公司借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額”“22年的我直接“借:管理費(fèi)用-稅控盤服務(wù)費(fèi)貸:應(yīng)付賬款-陜西航天信息有限公司借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額”(22年的服務(wù)費(fèi)是21年1月扣款的)以上這樣入賬這可以嗎????
答: 首先啊,你之前年度的現(xiàn)在可以抵扣,那抵扣的話,你就是借應(yīng)交稅費(fèi)貸管理費(fèi)用來(lái)處理哦。


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2019-09-15 15:22
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2019-09-15 15:39
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