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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2025-07-09 08:49

不要結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項稅,只按計算結(jié)果結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅

煥然 追問

2025-07-09 10:33

怎樣做,每月都要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額繳納增值稅的分錄,我是這樣做的, 
█5.結(jié)轉(zhuǎn)上月增值稅
借:應(yīng)交稅費-銷項稅額
借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
   貸:應(yīng)交稅費-進項稅額
   貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
    貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
   貸:銀行存款                   這分錄應(yīng)該怎樣改

家權(quán)老師 解答

2025-07-09 10:37

不需要那么麻煩,以后業(yè)務(wù)多了你會懷疑人生

月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
 
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

煥然 追問

2025-07-09 10:51

每月都有交增值稅,(1)借:應(yīng)交稅費-銷項稅額(當(dāng)月銷項稅額)
(2)借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn) 出(已抵扣退貨額,退貨時我另外做了進項稅額負數(shù),所以這里做正數(shù))
   (3)貸:應(yīng)交稅費-進項稅額(當(dāng)月已勾選認證額)
   (4)貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅(當(dāng)月要繳的增值稅額)
(5)借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅(當(dāng)月要繳的增值稅額)
    (6)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅(當(dāng)月要繳的增值稅額)    
      (7) 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅(當(dāng)月要繳的增值稅額)
  (8) 貸:銀行存款(當(dāng)月要繳的增值稅額                                  象你上面做的話,我這分錄中的1和2和3都不用做了嗎

煥然 追問

2025-07-09 10:55

不做(1)、(2)和(3)分錄的,比如當(dāng)月進項稅額轉(zhuǎn)出退貨時已做了借方負數(shù),怎樣平這些數(shù)昵

家權(quán)老師 解答

2025-07-09 10:59

不需要那么復(fù)雜,直接按我說的思路簡單高效哈。多年的經(jīng)驗,跟著做就行。不要管那些余額

煥然 追問

2025-07-09 11:14

這樣做,應(yīng)交稅費能增加是嗎, 因為我公司現(xiàn)在未抵扣的進項稅額太大了,是按稅負來納增值稅,每月有限額抵扣,所以越來越大,

家權(quán)老師 解答

2025-07-09 11:17

根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
你沒有勾選的就體現(xiàn)在應(yīng)交稅費-待認證進項里邊

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看不到你應(yīng)交稅費的情況,資產(chǎn)負債表的項目是按期末余額填列的
2018-10-19 19:09:35
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-12-02 16:55:24
你好,確實讓人吃驚,同情你。 你好,先找簡單的調(diào),像個人所得稅明顯少扣了,留下應(yīng)有余額,其他的計入營業(yè)外支出。 逐個往過捋把 增值稅是大頭,跟申報表去核對,可能他的申報表也不對。你先把三級明細借貸想加算下余額,看是否與申報表一致,能對上最好,一筆把三級明細沖平
2022-04-26 16:53:33
不要結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項稅,只按計算結(jié)果結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
2025-07-09 08:49:15
您好,看一級科目不準確,您需要看應(yīng)交稅費明細,科目具體稅種的借方合計金額,
2020-07-28 11:40:15
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