老師,簽訂勞動(dòng)合同的時(shí)間一般是已簽訂勞動(dòng)合同為 問(wèn)
簽訂勞動(dòng)合同的時(shí)間一般以雙方實(shí)際簽訂勞動(dòng)合同的日期為準(zhǔn) 答
已知貨物收入開(kāi)票含稅金額246001.23元,服務(wù)收入開(kāi) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問(wèn)老師,公司發(fā)行債券,面值100,發(fā)行價(jià)格95,面率3%,實(shí) 問(wèn)
你好,你用面值乘以面率跟你的實(shí)際乘以實(shí)際稅率四舍五入后是一樣的。 答
老師 你好~請(qǐng)問(wèn)產(chǎn)假工資如何算的?例如稅前工資是8 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問(wèn)公司收到贈(zèng)送的貨物后期會(huì)銷售怎樣入賬 問(wèn)
您好, 借:庫(kù)存商品 貸:營(yíng)業(yè)外收入 答

4s店代辦的保險(xiǎn)怎么做分錄?我們公司4s收到的發(fā)票,老師她怎么借方是其他應(yīng)付款,摘要寫轉(zhuǎn)文登航天汽車修理款
答: 發(fā)票上顯示的是修理費(fèi)?你是修理廠?
老師,之前老板墊付是款項(xiàng),我做分錄時(shí)不知道付給哪個(gè)公司了,我是不是可以設(shè)置個(gè)其他應(yīng)付款-其他的科目,計(jì)入那里面,到時(shí)發(fā)票回來(lái)了,再?zèng)_減?
答: 這個(gè)需要設(shè)置具體的明細(xì),那不是有回單嗎這個(gè)回單打印出來(lái)掛著
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我司給客戶代開(kāi)存款證明收費(fèi)9000元,客戶將費(fèi)用轉(zhuǎn)入我司股東的個(gè)人卡上(卡出納保存),財(cái)務(wù)要求出納將費(fèi)用轉(zhuǎn)入我司公戶上,通過(guò)公戶將費(fèi)用支付給代開(kāi)存款證明中介的老板個(gè)人卡上(沒(méi)有發(fā)票、沒(méi)有任何相關(guān)收據(jù)憑證)。想問(wèn)的是:1、將費(fèi)用從股東個(gè)人卡上轉(zhuǎn)入我司公戶上,走借款業(yè)務(wù)計(jì)入“其他應(yīng)付款”么?如果走這個(gè)分錄,后續(xù)是不是還得需要從公戶上將這筆費(fèi)用轉(zhuǎn)入股東個(gè)人卡,沖回“其他應(yīng)付款”?然后股東將這筆費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板個(gè)人卡上?2、將費(fèi)用從我司公戶上匯入中介的老板個(gè)人卡上(沒(méi)有發(fā)票、沒(méi)有任何相關(guān)收據(jù)憑證),怎樣做分錄?這樣做從會(huì)計(jì)角度考慮不合理吧?3、如果這筆費(fèi)用是轉(zhuǎn)入我司管理層的個(gè)人卡里(管理層不是我司股東,只是員工),然后將這筆費(fèi)用轉(zhuǎn)入公戶上,也是計(jì)入“其他應(yīng)付款”么?后續(xù)操作同第一個(gè)么?
答: 以上問(wèn)題可否有老師解答下?謝謝。

