亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-01-02 11:43

你好 是借方還是貸方有余額的 。 之前是不是繳納給社保局的金額 和發(fā)放工資 扣款社保的金額不一致了

。。。。 追問

2020-01-02 11:54

借方金額,我剛接的公司,估計之前錄入有錯誤,但是現(xiàn)在去查賬費時間,月底比較忙,可以直接做調(diào)整嗎,1100元

meizi老師 解答

2020-01-02 11:59

你好  不能的 你需要去查明原因才可以嘚   你就去查其他應(yīng)付款明細(xì)賬就可以看到問題的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,那就沖減之前多計提的部分。 借:其他應(yīng)付款 貸:管理費用
2021-10-13 23:34:14
你好 是借方還是貸方有余額的 。 之前是不是繳納給社保局的金額 和發(fā)放工資 扣款社保的金額不一致了
2020-01-02 11:43:47
您好 現(xiàn)金還款可以的 要老板寫收款收據(jù)做憑證附件
2019-12-11 22:48:27
意思是之前有一筆借款沒有做?現(xiàn)在要補上么,還是啥
2019-12-02 12:01:57
你好,這個要 看是什么原因給個人付款了,員工借支入其他應(yīng)收款,如果有發(fā)票的付款可以直接入費用
2019-09-27 11:06:44
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...