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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-28 10:04

你好 你們房產(chǎn)做了固定資產(chǎn) 有做折舊沒

葉葉葉lll 追問

2020-05-28 10:06

折舊了一部分 另外是平價過戶 沒有增值

meizi老師 解答

2020-05-28 10:10

你好     不管你怎么銷售 。你要做分錄體現(xiàn)      變賣的錢 走固定資產(chǎn)清理 繳納增值稅

葉葉葉lll 追問

2020-05-28 10:12

怎么做分錄

meizi老師 解答

2020-05-28 10:13

你好 借固定資產(chǎn)清理    累計折舊貸固定資產(chǎn)   變賣收到錢 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費  結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益

葉葉葉lll 追問

2020-05-28 10:14

沖其他應(yīng)付這塊怎么做分錄呢

葉葉葉lll 追問

2020-05-28 10:15

不會收到錢啊,直接沖其他應(yīng)付的

meizi老師 解答

2020-05-28 10:16

你好  借固定資產(chǎn)清理 累計折舊貸固定資產(chǎn) 變賣收到錢 借其他應(yīng)付款  貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理余額到資產(chǎn)處置損益

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相關(guān)問題討論
你好,那就沖減之前多計提的部分。 借:其他應(yīng)付款 貸:管理費用
2021-10-13 23:34:14
你好 是借方還是貸方有余額的 。 之前是不是繳納給社保局的金額 和發(fā)放工資 扣款社保的金額不一致了
2020-01-02 11:43:47
您好 現(xiàn)金還款可以的 要老板寫收款收據(jù)做憑證附件
2019-12-11 22:48:27
意思是之前有一筆借款沒有做?現(xiàn)在要補上么,還是啥
2019-12-02 12:01:57
你好,這個要 看是什么原因給個人付款了,員工借支入其他應(yīng)收款,如果有發(fā)票的付款可以直接入費用
2019-09-27 11:06:44
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