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康乃馨
于2019-12-02 11:51 發(fā)布 ??1475次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-12-02 12:01
意思是之前有一筆借款沒有做?現(xiàn)在要補上么,還是啥
康乃馨 追問
2019-12-02 12:19
要補上,但是我做借其他應付貸銀行存款,其他應付款成負數(shù)了
maize老師 解答
2019-12-02 12:24
做其他應收款 貸銀行
2019-12-02 18:39
其他應付款科目是負數(shù)怎么調整,銀行存款數(shù)都是正確的不能貸銀行存款
2019-12-02 18:47
做其他應收款下面不做其他應付款啊
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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老師其他應付款在借方,實際上是平了,要調整怎樣做分錄把它調平
答: 你好 借:其他應付款 帶:營業(yè)外收入
老師,請問一下,掛其他應付款后,對方還錢了怎么做分錄,是借銀存,借其他應付款的紅字(因為不想掛多頭),這樣可以嗎?
答: 您好,同學,您可以這樣寫分錄。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
單位向其他單位借入款項,財務會計用其他應付款科目,預算會計要做分錄嗎?
答: 發(fā)生暫收款項預算會計要做的 借:資金結存-貨幣資金 貸:其他預算收入
其他應付款里有錢,是負的,現(xiàn)在想把這筆錢提出來,怎么做分錄?
討論
老師,我們2018年四月有筆保險公司理賠給我公司車輛的款400打到咋們公戶了,前會計做分錄借銀行貸其他應付,關鍵前面沒掛保險公司的賬,他這樣做現(xiàn)在導致其他應付款貸方,弄成我公司倒欠保險公司400了,這種情況咋處理老師,咋調賬
請問我其他應付款法人貸方余額17059.我要注銷公司,這比怎么做分錄做平
老師,這樣做分錄,那其他應付款就增多了呢
老師,公司之前公賬沒開戶下來的時候,法人墊付了押金和兩個月的房租,對應月份沒有記賬,現(xiàn)在要給法人報銷押金和兩個月的房租,應該怎么做分錄呢?之前的憑證沒有寫過其他應付款-法人
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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康乃馨 追問
2019-12-02 12:19
maize老師 解答
2019-12-02 12:24
康乃馨 追問
2019-12-02 18:39
maize老師 解答
2019-12-02 18:47