我們公司會計計提社保分錄是這樣做的對嗎?計提工資:借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬繳納社保:借:管理費用-社保 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款支付工資借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款--社保 庫存現(xiàn)金 ---工資不是很理解繳納社保時為什么是借:管理費用社保? 之前請教老師,老師說的分錄是借:應(yīng)付職工薪酬--社保
蜜糖*
于2018-06-28 10:59 發(fā)布 ??809次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會計師
2018-06-28 11:01
您的分錄錯誤,單位負(fù)擔(dān)的社保需要計提,計提是為了符合權(quán)責(zé)發(fā)生制,正確分錄如下:
1、計提工資:
借:管理費用等
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2、計提單位負(fù)擔(dān)的社保和公積金:
借:管理費用等
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金
3、發(fā)放工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金(個人負(fù)擔(dān)的部分)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
4、繳納社保和公積金:
借:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金
借:其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-社保和公積金(個人負(fù)擔(dān)的部分)
貸:銀行存款
5、個人負(fù)擔(dān)的社保和公積金,如果先扣繳后支付計入其他應(yīng)付款科目,如果先支付后扣繳計入其他應(yīng)收款科目。
相關(guān)問題討論

是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應(yīng)繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49

借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38

你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48

發(fā)工資的時候才沖其他應(yīng)收款,不能單獨計提工資
2025-05-10 09:48:54

結(jié)轉(zhuǎn)8月份工資
借:管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44
貸:應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資11070.44
這個是要手動做的
2019-11-06 13:35:03
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蜜糖* 追問
2018-06-28 11:54
蜜糖* 追問
2018-06-28 11:56
方亮老師 解答
2018-06-28 12:03