老師當月繳納當月的社保費,會計是這樣做分錄的:借:管理費用-單位社保費1053.4,其他應收款-個人社保費536.16,貸:銀行存款1589.56。借:應付職工薪酬-社保費1053.4,貸:應付職工薪酬-社保費1053.4。為什么要做應付職工薪酬一借一貸的分錄呢?
戴呷呷
于2021-09-18 09:27 發(fā)布 ??2239次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-09-18 09:28
你好,企業(yè)和個人負擔的社保都需要通過應付職工薪酬,你可以參考這個。
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的)
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款
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是的,應該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49

借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-個人部分 現金正確
2018-10-22 09:56:38

你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48

結轉8月份工資
借:管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44
貸:應付職工薪酬 -應付職工工資11070.44
這個是要手動做的
2019-11-06 13:35:03

你好,用應付職工薪酬抵扣其他應收款
2020-06-07 13:16:49
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郭老師 解答
2021-09-18 09:28