金馬商貿(mào)籌建期結(jié)轉(zhuǎn)費用時,稅控設(shè)備為什么用負數(shù)放在貸方結(jié)轉(zhuǎn)呢?我做的開始只寫了200,借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅減免稅額200,貸管理費用,稅控200,第二個月再做借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅減免稅額280,貸管理費用,稅控280,但是第一個月月末結(jié)轉(zhuǎn)時我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?也是貸方
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于2018-07-01 14:20 發(fā)布 ??791次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-07-01 14:28
您好,這樣做的結(jié)果就是結(jié)轉(zhuǎn)時,借;管理費用,負數(shù)200,以及管理費用,負數(shù)280,貸:本年利潤,負數(shù)200,或者本年利潤,負數(shù)280。但是這樣的話,是不對的,因為會影響利潤表,所以做您上面的憑證時,應(yīng)該是借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅減免稅額200,借:管理費用,負數(shù)稅控200,第二個月再做借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅減免稅額280,借:管理費用,負數(shù)稅控280。結(jié)轉(zhuǎn)時,也就是,借;本年利潤,負數(shù)200,或者本年利潤,負數(shù)280,貸:管理費用,負數(shù)200,以及管理費用,負數(shù)280。
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您好,這樣做的結(jié)果就是結(jié)轉(zhuǎn)時,借;管理費用,負數(shù)200,以及管理費用,負數(shù)280,貸:本年利潤,負數(shù)200,或者本年利潤,負數(shù)280。但是這樣的話,是不對的,因為會影響利潤表,所以做您上面的憑證時,應(yīng)該是借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅減免稅額200,借:管理費用,負數(shù)稅控200,第二個月再做借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅減免稅額280,借:管理費用,負數(shù)稅控280。結(jié)轉(zhuǎn)時,也就是,借;本年利潤,負數(shù)200,或者本年利潤,負數(shù)280,貸:管理費用,負數(shù)200,以及管理費用,負數(shù)280。
2018-07-01 14:28:10

你好!如果你是小規(guī)模,可以不用最后那個分錄
2018-04-25 17:01:29

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅。
2018-11-08 11:25:56

同學(xué)你好
結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值(減免稅額)
2020-12-08 10:44:10

借方?
你不是直接沖你的貸方應(yīng)交稅費了嗎?
你當(dāng)期有要繳納的稅嗎
2019-11-09 00:07:30
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