
減免增值稅,年底如何結(jié)轉(zhuǎn)交:借:管理費用 貸:銀行存款減免:借:應(yīng)交稅金--減免稅 貸:管理費用年底結(jié):借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--減免稅
答: 您好 請問已經(jīng)實際抵減了增值稅么
稅控設(shè)備維護費借管理費用 貸銀行存款 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅減免稅 貸 管理費用 老師這個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅 這個還用結(jié)轉(zhuǎn)么,
答: 你好,也要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,稅控盤支付年費分錄:借管理費用-辦公費280,貸-銀行存款280;發(fā)票到底減時:借-應(yīng)交增值稅-(減免稅款)280.貸-管理費用-辦公費;那期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時分錄怎么寫,如何結(jié)轉(zhuǎn)把應(yīng)交增值稅(減免稅款)科目結(jié)轉(zhuǎn)掉。
答: 你好,把應(yīng)交增值稅(減免稅款)科目結(jié)轉(zhuǎn)掉的分錄是 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)


珠珠 追問
2022-03-07 14:03
鄒老師 解答
2022-03-07 14:04
珠珠 追問
2022-03-07 14:08
鄒老師 解答
2022-03-07 14:09
珠珠 追問
2022-03-07 14:14
鄒老師 解答
2022-03-07 14:15