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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-07-04 09:56

您好!這個計入管理費用。不用計入工資了。

簡言 追問

2018-07-04 10:07

那我貸方些什么呢借管理費用,貸什么?

宋生老師 解答

2018-07-04 10:14

你好!貸方計入應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利。

簡言 追問

2018-07-04 10:18

那計入應(yīng)付職工薪酬不就要交個稅了嗎

宋生老師 解答

2018-07-04 10:20

你好!你做工資表的時候不做進去這個。

簡言 追問

2018-07-04 14:38

那我計入了應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候又怎么做呢,應(yīng)付職工這個怎么銷賬

宋生老師 解答

2018-07-04 14:39

您好!你支付的還是,借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金就好了。

簡言 追問

2018-07-04 14:46

我這個是免費讓員工吃飯的啊,怎么貸現(xiàn)金呢

宋生老師 解答

2018-07-04 14:50

您好!你做這個飯要花錢啊

簡言 追問

2018-07-04 14:59

對啊,我們是食堂都嘛,就相當(dāng)于我們包吃

宋生老師 解答

2018-07-04 15:02

你好!是啊。你買食材要錢的啊。所以貸方貸現(xiàn)金或者銀行存款啊。

簡言 追問

2018-07-04 15:07

不對吧,那我不可能單獨把他們幾個人的采購成本提出來吧

宋生老師 解答

2018-07-04 15:10

您好!這跟單獨幾個人沒關(guān)系啊。 
你公司包吃,每個月花了多少錢,借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬。 
然后借應(yīng)付職工薪酬 貸現(xiàn)金等就可以了。

簡言 追問

2018-07-04 15:12

但是我沒有支出這個現(xiàn)金啊,我有點蒙圈了,我貸方現(xiàn)金沒拿我的帳有不平了

宋生老師 解答

2018-07-04 15:14

你好!你食堂包吃,不用買食材嗎?

簡言 追問

2018-07-04 15:24

要啊,還沒付錢我貸方是應(yīng)付賬款?

宋生老師 解答

2018-07-04 15:25

你好!是的。沒付錢的時候是計入應(yīng)付賬款。

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相關(guān)問題討論
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
你好 要分開,列入管理費用福利費科目
2020-01-15 11:59:48
您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
看科目余額表應(yīng)付職工薪酬科目的借貸方向是否為“平”,也就是計入的應(yīng)付職工薪酬和實際支付或繳納的,數(shù)字一致的話,那么應(yīng)付職工薪酬科目就是平的。
2018-07-24 15:09:21
計提工資第一個分錄對,一般是請假不給工資,計提工資時也不算那一天的工資,是按扣除請假的天數(shù)計提工資
2020-06-19 10:03:52
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