我5月份在做借:應(yīng)交稅金-銷項稅額。貸:應(yīng)交稅金-進項稅額,貸:應(yīng)交稅金-未交稅金時,未交稅金多了0.2元,這個要怎么糾正啊
木棉紛飛
于2018-07-06 08:53 發(fā)布 ??777次瀏覽
- 送心意
老江老師
職稱: ,中級會計師
2018-07-06 08:55
你好,你這個分錄什么意思?(正確的做法參見 財會(2016)22號文件)
查清楚0.2是怎么產(chǎn)生的,如果是計算零差,可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支
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你好,你這個分錄什么意思?(正確的做法參見 財會(2016)22號文件)
查清楚0.2是怎么產(chǎn)生的,如果是計算零差,可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支
2018-07-06 08:55:04

同學(xué)你好,只有進項沒有銷項,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄的;這個進項形成期末留抵稅額
2021-03-11 15:02:32

一、
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
二、
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
三、繳稅時
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款
2017-09-24 15:32:25

你好,對的,應(yīng)交稅金改成應(yīng)交稅費就可以
2019-04-19 16:42:05

紅沖你上面分錄然后做這個
借 :應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項
2019-03-11 13:37:30
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