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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-07-06 08:55

你好,你這個分錄什么意思?(正確的做法參見 財會(2016)22號文件) 
查清楚0.2是怎么產(chǎn)生的,如果是計算零差,可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支

木棉紛飛 追問

2018-07-06 09:05

這個分錄就是合并了5月份的銷項與進項,然后應(yīng)交的稅金:未交稅金,因為尾差多了0.2,可以直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?

老江老師 解答

2018-07-06 09:09

可以的,尾差是計算的問題,直接調(diào)整

木棉紛飛 追問

2018-07-06 09:17

老師,轉(zhuǎn)了營業(yè)外收入在稅匯清繳時會有麻煩吧

老江老師 解答

2018-07-06 09:18

麻煩,二毛的麻煩也不算麻煩吧!

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你好,你這個分錄什么意思?(正確的做法參見 財會(2016)22號文件) 查清楚0.2是怎么產(chǎn)生的,如果是計算零差,可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支
2018-07-06 08:55:04
同學(xué)你好,只有進項沒有銷項,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄的;這個進項形成期末留抵稅額
2021-03-11 15:02:32
一、 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 二、 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 三、繳稅時 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2017-09-24 15:32:25
你好,對的,應(yīng)交稅金改成應(yīng)交稅費就可以
2019-04-19 16:42:05
紅沖你上面分錄然后做這個 借 :應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項
2019-03-11 13:37:30
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