
稅金計(jì)提繳納結(jié)轉(zhuǎn)的如下會(huì)計(jì)分錄是否有問題,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需要繳納稅金,計(jì)提稅金 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅。繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款。月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,借:本年利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
答: 你好,未交增值稅,這個(gè)是二級(jí)科目,然后最后一個(gè)分錄不要做。
年度終了對(duì)應(yīng)交稅金進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),因我公司一直在研發(fā)階段,分錄這個(gè)做可以嗎?結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額100應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出100貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅200 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng):借應(yīng)交稅金-未交增值稅 100000 貸 :應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額100000,里面的金額是我隨便打的
答: 按這個(gè)去結(jié)轉(zhuǎn),銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,等期末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)為0?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1、借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額)2、借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額)貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅這兩筆的摘要怎么寫?
答: 1 是的,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,2 結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅

