老師您好,請(qǐng)問您我公司的車輛出險(xiǎn)維修,員工先行墊付,然后保險(xiǎn)公司把維修費(fèi)打入公司賬戶,在給員工報(bào)銷,這個(gè)過程如何做會(huì)計(jì)分錄啊?感覺有點(diǎn)繞。我是這么做的:收到賠款時(shí) 借:銀行存款 貸 :其他應(yīng)付款 給員工報(bào)銷時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸:現(xiàn)金 收到維修發(fā)票時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 可是這樣一來現(xiàn)金賬就不對(duì)了。
翡翠
于2018-07-06 15:25 發(fā)布 ??1874次瀏覽
- 送心意
佟老師
職稱: 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-07-06 16:08
收到賠款時(shí)
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
支付修理費(fèi)時(shí)
借:其他應(yīng)付款
貸:現(xiàn)金(銀行存款)
這個(gè)不能作為你的費(fèi)用,因?yàn)槭潜kU(xiǎn)公司支付
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收到賠款時(shí)
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
支付修理費(fèi)時(shí)
借:其他應(yīng)付款
貸:現(xiàn)金(銀行存款)
這個(gè)不能作為你的費(fèi)用,因?yàn)槭潜kU(xiǎn)公司支付
2018-07-06 16:08:13

工資是哪個(gè)公司承擔(dān)的呢?誰報(bào)個(gè)稅的呢
2020-05-11 14:17:03

同學(xué)你好,正確的分錄是
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款-老板
2023-05-30 21:42:56

法人給對(duì)公賬戶存20萬,備注投資款,會(huì)計(jì)分錄就是借銀行存款20萬
貸實(shí)收資本–法人20萬 這個(gè)分錄 是對(duì)的
480也是先收到老板的現(xiàn)金嗎?是這樣分錄 是對(duì)的
2019-10-08 09:39:58

您好!操作上是可以的。
2017-05-22 10:07:43
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