
我在做5月份做賬的時候,增值稅這塊”銷項稅-進項稅-留抵=2196.33”,然后這個增值稅我是要在6月份交,在做5月份賬的的時候轉(zhuǎn)出增值稅錄到系統(tǒng)的時候,貸方出現(xiàn)圖片上的負數(shù)1679.81,這是啥情況?19年1-4月的時候沒有交增值稅
答: 您好 ,您的意思增值稅申報系統(tǒng)的和您賬上的應(yīng)繳增值稅的金額不一致是嗎,您沒有有沒有都帳表核對
老師,我在做5月份做賬的時候,增值稅這塊”銷項稅-進項稅-留抵=2196.33”,然后這個增值稅我是要在6月份交,在做5月份賬的的時候轉(zhuǎn)出增值稅錄到系統(tǒng)的時候,貸方出現(xiàn)圖片上的負數(shù)1679.81,這是啥情況?19年1-4月的時候沒有交增值稅
答: 出現(xiàn) 應(yīng)借方負數(shù),是表示 之前未交增值稅有借方余額
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我司增值稅報表銷項稅7531.25,進項稅7516.98,上期留底913.39,請問我應(yīng)該怎么做賬
答: 你好 你的意思是要做月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎


. 追問
2018-07-09 11:11
張艷老師 解答
2018-07-09 11:14