
我司增值稅報表銷項稅7531.25,進(jìn)項稅7516.98,上期留底913.39,請問我應(yīng)該怎么做賬
答: 你好 你的意思是要做月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎
我在做5月份做賬的時候,增值稅這塊”銷項稅-進(jìn)項稅-留抵=2196.33”,然后這個增值稅我是要在6月份交,在做5月份賬的的時候轉(zhuǎn)出增值稅錄到系統(tǒng)的時候,貸方出現(xiàn)圖片上的負(fù)數(shù)1679.81,這是啥情況?19年1-4月的時候沒有交增值稅,之前的賬不是我做的
答: 您好,您的增值稅射申報系統(tǒng)是多少,還有您可以看下應(yīng)交稅費-未交增值稅的明細(xì)科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
做內(nèi)賬的時候 進(jìn)項稅跟銷項稅是以報稅多少做賬多少,還是以進(jìn)貨跟銷售來做增值稅
答: 你好,內(nèi)帳根據(jù)實際購銷情況做賬

