
就是銀行支付企業(yè)咨詢費,寫分錄就是借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,結(jié)果用軟件生成資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款這項是為負(fù)數(shù),需要調(diào)報表嗎?還是怎么處理
答: 您好!因為你沒有計提吧。你如果是預(yù)付的借預(yù)付賬款 貸銀行存款
老師,我們11月份發(fā)生的費用,12月未發(fā)生費用,現(xiàn)在其他應(yīng)付款有800,銀行存款剩余140,本月資產(chǎn)負(fù)債表里怎么填寫呢
答: 12月做上啊,不做你這個 要平只能填寫未分配利潤上面
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司之前找的代辦公司,之前賬走的是借費用,貸其他應(yīng)付款,報表是這樣,資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)金及銀行存款為零,但現(xiàn)在賬自己拿回來做,銀行存款中有余額8.44元,之前發(fā)生的,如何處理賬??謝謝
答: 那你就用借款,給往來平了吧。要根據(jù)實際業(yè)務(wù)發(fā)生做。
之前做了一個分錄,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表里面的其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),現(xiàn)在做什么分錄把它消掉呢
資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)付款可以是負(fù)數(shù)嗎,跳出來的是負(fù)數(shù),正常嗎
老師 賬上付了款沒票的都倒掛到 其他應(yīng)付款了,年底資產(chǎn)負(fù)債表 其他應(yīng)付款成了負(fù)數(shù),票也開不來了怎么處理啊
老師 我的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款余額是負(fù)數(shù) 我去查其他應(yīng)付款明細(xì)賬 沒有


風(fēng)輕云淡 追問
2015-11-23 08:54
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