亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2017-05-07 18:50

您好,轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款,借;其他應(yīng)收款,貸;其他應(yīng)付款。或者借:其他應(yīng)付款,負(fù)數(shù) ,貸;銀行存款,負(fù)數(shù),同時(shí),借;其他應(yīng)收款,貸;銀行存款。

陳茜 追問

2017-05-07 18:52

那這樣的話,資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)收款這個(gè)科目里有余額啦@王老師:

王雁鳴老師 解答

2017-05-07 18:53

您好,對的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好!因?yàn)槟銢]有計(jì)提吧。你如果是預(yù)付的借預(yù)付賬款 貸銀行存款
2017-06-09 15:45:16
12月做上啊,不做你這個(gè) 要平只能填寫未分配利潤上面
2020-01-09 13:26:33
您好!你要先把之前的補(bǔ)起來,至少銀行存款要對的上才能做了
2018-01-17 16:02:17
那你就用借款,給往來平了吧。要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生做。
2015-11-23 08:41:32
您好!員工借用的話,正常是計(jì)入其他應(yīng)收
2017-06-27 09:48:14
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
舉報(bào)
取消
確定
請完成實(shí)名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...