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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-06-09 15:45

您好!因為你沒有計提吧。你如果是預(yù)付的借預(yù)付賬款 貸銀行存款

guolaoshi 追問

2017-06-09 16:03

@宋老師:咨詢服務(wù)費全額40000,先付20

宋生老師 解答

2017-06-09 16:04

您好!那就借預(yù)付賬款 貸銀行存款

guolaoshi 追問

2017-06-09 16:08

@宋老師:為什么會資產(chǎn)負債表出現(xiàn)負數(shù)呢?

宋生老師 解答

2017-06-09 16:13

您好!你說哪個科目出現(xiàn)負數(shù)

guolaoshi 追問

2017-06-09 16:19

@宋老師:老師,你好,問個問題,就是銀行支付企業(yè)咨詢費,寫分錄就是借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,結(jié)果用軟件生成資產(chǎn)負債表中其他應(yīng)付款這項是為負數(shù),請問需要調(diào)報表嗎?還是怎么處理

宋生老師 解答

2017-06-09 16:24

你好!是這樣的。你的軟件默認為其他應(yīng)付款是個負責類的科目。默認應(yīng)該在貸方余額才是正數(shù)。你沒有計提,直接支付,造成了借方余額,所以顯示負數(shù)

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您好!因為你沒有計提吧。你如果是預(yù)付的借預(yù)付賬款 貸銀行存款
2017-06-09 15:45:16
12月做上啊,不做你這個 要平只能填寫未分配利潤上面
2020-01-09 13:26:33
您好!你要先把之前的補起來,至少銀行存款要對的上才能做了
2018-01-17 16:02:17
那你就用借款,給往來平了吧。要根據(jù)實際業(yè)務(wù)發(fā)生做。
2015-11-23 08:41:32
您好!員工借用的話,正常是計入其他應(yīng)收
2017-06-27 09:48:14
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