2018年7月補(bǔ)交2016年印花稅,有滯納金。我做的會(huì)計(jì)分錄時(shí):補(bǔ)計(jì)提時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 ,交滯納金 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款,老師,我想問(wèn),有朋友說(shuō)用以前年度損益調(diào)整科目會(huì)使我之前的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致,,比如2017年財(cái)務(wù)年報(bào)是否需要更正的問(wèn)題!煩請(qǐng)告知,謝謝!
A會(huì)計(jì)學(xué)堂-孫老師
于2018-07-12 17:44 發(fā)布 ??2083次瀏覽
- 送心意
姜老師
職稱: 高級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好,是的
2017-05-19 17:39:57

你好,可以這樣調(diào)整,但是不規(guī)范,應(yīng)該嚴(yán)格一點(diǎn)的話做一個(gè)差錯(cuò)更正
2019-08-23 09:53:11

這樣處理沒(méi)有考慮所得稅和法定盈余公積的影響,不過(guò)影響金額不大的話,可以直接調(diào)入本期,具體:
借:所得稅費(fèi)用/以前年度損益調(diào)整 -938.4*25%,貸:應(yīng)交稅費(fèi)
借:提取法定盈余公積/以前年度損益調(diào)整 -938.4*75%*10%,貸:盈余公積
2019-10-21 10:10:41

借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2019-03-27 19:56:41

同學(xué),你好
你收入有什么問(wèn)題?
2024-04-03 13:59:15
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