老師,這個題答案對嗎?其他綜合收益20在貸方,處置時 問
你好,請稍等,稍后發(fā)。 答
單位本月開的大病互助發(fā)票包含了本月繳費和之前 問
你去查一下其他應收款里面有沒有余額 之前掛了哪個科目?現(xiàn)在貸方就是你是哪個科目要不不平。 答
小規(guī)模季度銷售額超過30萬,是交3%還是1% 問
小規(guī)模季度銷售額超過30萬,是全額按1%交 答
1、項目地預繳增值稅:28675.082、機構所在地繳納 問
你好,這個借應交稅費-應交增值稅-預交稅金28675.08 貸銀行存款 然后借銷項,貸進項,貸預繳,貸未交。 最后借未交增值稅4757.89 貸銀行存款。 答
老師好,小規(guī)模納稅人酒店,注冊資金50萬,有3個股東,經(jīng) 問
借其他應付款 貸營業(yè)外收入 注銷的做這個 如果不注銷的話,可以繼續(xù)掛賬以后支付 答

公司有一些供應商贈送的配品沒有發(fā)票,也不知道價錢,應該怎么做帳呀
答: 你好!是單獨贈送嗎?還是和購買的商品一起贈送?
公司供應商收了10個點的稅,開票開了17個點,怎么做帳呀?錢按10個點付了
答: 你好,付稅款的錢只能是內(nèi)帳體現(xiàn),外賬不能體現(xiàn)的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,我們正確的物料號是38EUL-05001-A,供應商發(fā)票上開的是38EUL-050001-A ,多了一個0。這張發(fā)票可以入帳嗎?
答: 你好,一般是問題不大 但是要看公司的規(guī)定了
一個客戶直接在系統(tǒng)里面付款給的一個供應商3000元,供應商又不能夠開票給他們,但是可以開票給,客戶又問要發(fā)票,可以開給客戶嗎?做帳怎么做呢
進貨時,供應商贈送了一批不同本品的商品作為贈品給我們,這些贈品可以銷售也可以當促銷商品贈送出去,請問這秕贈品怎么入帳?若贈品銷售出去或當促銷品送出去又怎么做帳?謝謝!
老師請問我們倉庫收到的貨跟我們實際供應商開來的發(fā)票當有一點點對不上的時候怎么處理呢?比如由于尾數(shù)的原因,多一點或者少一點不可能把發(fā)票退回去重新開,那這個差的怎么做帳呢?


仰望星空 追問
2018-07-17 17:28
QQ老師 解答
2018-07-17 17:29
仰望星空 追問
2018-07-17 17:34
QQ老師 解答
2018-07-17 17:47