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呆呆
于2018-07-19 15:13 發(fā)布 ??1668次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-07-19 15:14
您好!不需要單獨(dú)做分錄。
呆呆 追問
2018-07-19 15:18
那我6月份計(jì)提出來的增值稅是17000,抵扣了500,剩余的12000直接交費(fèi)后賬面500抵扣的怎么平賬?
宋生老師 解答
2018-07-19 15:19
您好!你是一般納稅人嗎?
2018-07-19 15:20
是的,但是是一般納稅人按簡易 辦法征收
2018-07-19 15:22
您好!簡易征收不能抵扣的了。
2018-07-19 15:24
我的意思是我交費(fèi)12000以后賬面不是抵扣的金額還掛在賬上嗎,怎么處理?
2018-07-19 15:28
您好!沒明白你意思,你計(jì)提17000為什么只交12000
2018-07-19 15:29
因?yàn)樯蟼€(gè)月有留抵稅500
2018-07-19 15:31
你好!是5000吧。你簡易征收怎么來的抵減呢。 另外,如果真的有抵減。那么你計(jì)提應(yīng)該這樣 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅12000
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2018-07-19 15:18
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2018-07-19 15:19
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