現(xiàn)在的工業(yè)公司,有利潤了,如果想進(jìn)行企業(yè)所得稅籌劃,有哪些方法?我們現(xiàn)在公司就做把企業(yè)所得稅合理避稅做成虛開發(fā)票了。高新在申請。但還沒批下發(fā)明專利來。另外,一般的報銷及成本都有發(fā)票。也無法籌劃。又確實產(chǎn)生了利潤。
會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師
于2018-07-20 15:07 發(fā)布 ??763次瀏覽
- 送心意
大衛(wèi)
職稱: ,中級會計師
2018-07-20 15:15
你好,企業(yè)虛開發(fā)票是千萬不可的,被查到可能老板連同會計都要付刑責(zé)的。所得稅的籌劃主要是利用國家的所得稅優(yōu)惠政策,看你企業(yè)準(zhǔn)確把握住這個政策。譬如你說的符合條件申請高新企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的這個項目,就是很好的籌劃。
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你好,企業(yè)虛開發(fā)票是千萬不可的,被查到可能老板連同會計都要付刑責(zé)的。所得稅的籌劃主要是利用國家的所得稅優(yōu)惠政策,看你企業(yè)準(zhǔn)確把握住這個政策。譬如你說的符合條件申請高新企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的這個項目,就是很好的籌劃。
2018-07-20 15:15:51

增值稅以發(fā)票控制稅沒法避稅
但是企業(yè)所得稅您可以列支一些成本期間費用把利潤弄的少一些,但是控制在合理的稅負(fù)
感謝您的提問如果滿意請給五星
2019-11-08 09:22:04

答:將進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出即可。
轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額:
借:原材料
貸:應(yīng)交稅金-------應(yīng)交所得稅
交納所得稅:
借:應(yīng)交稅金-------應(yīng)交所得稅
貸:銀行存款或者現(xiàn)金
2021-05-27 23:08:41

虛開發(fā)票補繳企業(yè)所得稅分錄的處理方法如下:
1、首先,確定補繳企業(yè)所得稅的金額,并準(zhǔn)備好補繳企業(yè)所得稅的發(fā)票。
2、在總賬憑證中根據(jù)補繳企業(yè)所得稅的金額,做出以下憑證分錄:
應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅——借:xx元
應(yīng)付賬款——來自虛開發(fā)票——貸:xx元
3、在記賬憑證中,根據(jù)虛開發(fā)票的金額,做出以下憑證分錄:
應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅——借:xx元
應(yīng)付賬款——虛開發(fā)票——貸:xx元
4、根據(jù)補繳企業(yè)所得稅的金額,在財務(wù)報表中,把補繳企業(yè)所得稅的金額,統(tǒng)計到“應(yīng)交稅費”項目中。
5、完成上述步驟后,即可完成虛開發(fā)票補繳企業(yè)所得稅的分錄處理。
2023-02-20 14:44:37

你好,補繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳:
1、計提稅款時
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時調(diào)整未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整。
2、補交稅款時
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
2021-05-27 23:13:08
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