
單位2017年將一張作廢的發(fā)票入賬 借:應(yīng)收賬款15000 貸:主營業(yè)務(wù)收入14150.94 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)849.56 增值稅已經(jīng)交了,我應(yīng)該怎么辦?
答: 你好,你需要申請退回
老師,就是像:借:應(yīng)收賬款-A單位貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷賬稅額借:應(yīng)收賬款-B單位貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷賬稅額我可以寫成:借:應(yīng)收賬款-A單位 應(yīng)收賬款-B單位貸:主營業(yè)務(wù)收入-AB 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷賬稅額-AB
答: 可以的,可以這樣賬務(wù)處理的
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師2017年開了一張發(fā)票??忘記寫備注了?,現(xiàn)在紅字發(fā)票已經(jīng)開了??賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?。??原分錄是???借:預(yù)收賬款??38萬???貸:主營業(yè)務(wù)收入???35萬??????????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額??3萬
答: 你好 借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸預(yù)收賬款 借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整 把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)未分配利潤去

