
收到管理費用專票,借管理費用,應(yīng)交稅費~進項貸銀行存款?
答: 是這樣做會計分錄的
電費是借:管理費用-電費應(yīng)交稅金-進項稅貸:銀行存款嗎?
答: 你好,不對的借管理費用貸銀行存款這是電費作為管理費用的處理,如果是制造費用,借制造費用,應(yīng)交增值稅進項稅,貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借管理費用-辦公室, 應(yīng)交稅費應(yīng)交進項 貸銀行存款7166借應(yīng)交稅費應(yīng)交減免稅款 貸管理費用-辦公費分錄對嗎?
答: 你好,這個是什么經(jīng)濟業(yè)務(wù)?
上一年的會計憑證做錯了,借管理費用4611.31,貸銀行存款4611.31,正確的憑證應(yīng)該是借管理費用4192.1 應(yīng)交稅金-進項稅419.21 ,貸銀行存款4611.31
比如一臺設(shè)備不含稅80萬,稅款128000,是不是這樣寫分錄,借管理費用折舊費80萬 應(yīng)交稅金進項稅12.8萬,貸銀行存款
做錯了個憑證“借管理費用 貸銀行存款” 正確的憑證應(yīng)該是“借管理費用 借應(yīng)交稅費-進項稅 貸銀行存款”可以這樣改回來嗎:摘要補xx號憑證 借應(yīng)交稅費 貸管理費用


笑笑 追問
2018-07-24 14:09
江老師 解答
2018-07-24 14:22