
購買方,6月請問收到服務(wù)費發(fā)票10萬,然后我們支付了9.5萬給銷售方其中5萬未付 ;分錄借:管理費用-服務(wù)費9.5萬 貸:其他應(yīng)收-xx公司9.5萬 ,另外5萬未付款。前后涉及掛分錄有哪些
答: 您是購買方是要確認其他應(yīng)付款的,不是其他應(yīng)收款。還有差的0.5萬,有什么說法嗎?
同樣收到發(fā)票,為什么分錄是借:管理費/服務(wù)費,貸:其他應(yīng)付款。有些就是,借:管理費/服務(wù)費,貸:其他應(yīng)收款
答: 你好 這兩個科目放貸方意義差別不大 等付款了 計入借方 科目就平了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個月計提了個管理費用-技術(shù)服務(wù)費,借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款這月收到發(fā)票了 如何沖呢
答: 您好 做一份跟上月相同的紅字分錄 然后根據(jù)發(fā)票做一份藍字分錄

