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2320885989
于2020-01-08 17:53 發(fā)布 ??647次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-01-08 17:59
你好 需要的 你需要轉(zhuǎn)費用去掛著
2320885989 追問
2020-01-08 18:00
什么情況需要這樣結轉(zhuǎn)的吖?
meizi老師 解答
2020-01-08 18:04
你好 你需要掛19年的費用里面去 按權責發(fā)生制來的
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老師,請問我公司19年有清潔阿姨的勞務發(fā)票未收,之前掛了其他應收款,年底要結轉(zhuǎn)到管理費用勞務票嗎?
答: 你好 需要的 你需要轉(zhuǎn)費用去掛著
請問,借方其他應收款——法人,后面法人有發(fā)票來報銷,可以直接借方:管理費用,貸方:其他應收款——法人嗎
答: 好,是的,可以這樣處理的,這樣是對的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:管理費用 貸: 其他應收款
答: 你好,你這個是什么意思呢。
為啥個人社保有時候計入其他應收款,有時候計入管理費用-個人社保
討論
老師,我單位員工借款我做的借其他應收款貸現(xiàn)金,業(yè)務辦完后他把剩余現(xiàn)金和辦事發(fā)票拿回來了,我做借銀行借管理費用貸其他應收款可以嗎?
去年12月有筆房租沒收到票誤以為收到發(fā)票了,當時入賬在管理費用了,下個月才收發(fā)票,請問現(xiàn)在是紅沖掉之前那筆分錄等收到發(fā)票時,再做一筆正確的分錄 借:管理費 貸:銀存 嗎? 還是現(xiàn)在就要紅沖掉,然后入 在其他應收款 等收到發(fā)票后再入管理費用 ?
老師好,我們給采購轉(zhuǎn)備用金的分錄是不是這樣做:借 備用金 貸 其他應收款--采購員采購報銷時:借 其他應收款--采購員 貸 管理費用
你好,請問19年付錯一筆款,當時是掛其他應收款,那后面退回來時沖了管理費用,那今年要調(diào)賬要怎么調(diào)比較好
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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2320885989 追問
2020-01-08 18:00
meizi老師 解答
2020-01-08 18:04