原醫(yī)院會(huì)計(jì)制度下藥品進(jìn)銷差價(jià)期末余額貸方1000元 藥品/藥房期末余額借方10000元(售價(jià))藥品/藥庫(kù) 期末余額700元(進(jìn)價(jià)),請(qǐng)問(wèn)要按新會(huì)計(jì)制度,取消藥品進(jìn)銷差價(jià)科目,會(huì)計(jì)分錄如何做?貸:藥品/藥房 1000 貸:藥品進(jìn)銷差 -1000可否?
nffycg
于2018-07-26 15:14 發(fā)布 ??1906次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-07-26 15:18
新制度要求藥品按實(shí)際成本核算,也就是同以前的耗材核算方式是一樣的。
購(gòu)入:借:庫(kù)存商品---藥品
貸:銀行存款/ 應(yīng)付賬款
藥房領(lǐng)藥:借:庫(kù)存商品---藥品
貸:庫(kù)存商品---藥品
售出:借:現(xiàn)金/ 銀行存款/ 應(yīng)收賬款
貸:醫(yī)療收入---門(mén)診收入---藥品收入
結(jié)轉(zhuǎn)成本即做:借:醫(yī)療業(yè)務(wù)成本---藥品費(fèi)
貸:庫(kù)存物資---藥品(成本價(jià))
月底結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:借收入貸成本倒擠本期結(jié)余
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新制度要求藥品按實(shí)際成本核算,也就是同以前的耗材核算方式是一樣的。
購(gòu)入:借:庫(kù)存商品---藥品
貸:銀行存款/ 應(yīng)付賬款
藥房領(lǐng)藥:借:庫(kù)存商品---藥品
貸:庫(kù)存商品---藥品
售出:借:現(xiàn)金/ 銀行存款/ 應(yīng)收賬款
貸:醫(yī)療收入---門(mén)診收入---藥品收入
結(jié)轉(zhuǎn)成本即做:借:醫(yī)療業(yè)務(wù)成本---藥品費(fèi)
貸:庫(kù)存物資---藥品(成本價(jià))
月底結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:借收入貸成本倒擠本期結(jié)余
2018-07-26 15:18:37

你好,借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配
2021-05-06 16:25:54

你好,同學(xué)。
你現(xiàn)在直接是沖減之前存貨的成本處理。
借 應(yīng)收賬款 等等
貸 庫(kù)存商品 3131.4
2020-04-19 17:08:59

你好!
要添加一個(gè)定期的明細(xì)科目:銀行存款…定存半年
2019-10-04 17:03:24

借:預(yù)收賬款 -1815.71
貸:匯兌差異 -1815.71
這樣做完 我科目余額為0 是平了。
2016-03-11 10:50:06
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