
我的科目余額表借貸平衡,但是我不確定會計分錄中的會計科目是否使用恰當,可以繼續(xù)做下一個月的會計分錄嗎?
答: 可以,做下個月的會計分錄。
壞賬12月份我的應收科目余額表是平的,但是去年12月份應收計提的有壞賬,這樣的話我的壞賬如何處理。會計分錄如何整理
答: 壞賬準備應該根據(jù)應收賬款的期末余額計提的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問怎樣把科目余額表上的進項和銷項的期末余額調(diào)為零啊,會計分錄該怎么做啊?之前幾個月份都忘記月末結轉(zhuǎn)進銷項了
答: 1、結轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款


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2018-04-25 13:44
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2018-04-25 13:48
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2018-04-26 08:56