
我的科目余額表借貸平衡,但是我不確定會計分錄中的會計科目是否使用恰當,可以繼續(xù)做下一個月的會計分錄嗎?
答: 可以,做下個月的會計分錄。
以前有筆分錄的會計科目不對,我想調過來怎么調呢很多年以前的要是期初余額錄入的時候就錄錯了呢
答: 你好,錯誤的分錄是?正確的分錄應當是?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問怎樣把科目余額表上的進項和銷項的期末余額調為零啊,會計分錄該怎么做啊?之前幾個月份都忘記月末結轉進銷項了
答: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款

