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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-07-26 17:49

你好  借;稅金及附加    貸;銀行存款

思靜 追問

2018-07-26 17:55

增值稅交了2000元

思靜 追問

2018-07-26 17:55

怎么處理兮錄

鄒老師 解答

2018-07-26 17:56

你好,借;稅金及附加    2000  貸;銀行存款  2000 
內帳繳納稅款可以這樣處理

思靜 追問

2018-07-26 17:59

增值稅是價外稅可以這樣做嗎?這樣做會增加公司費用,所得稅會小少的!

鄒老師 解答

2018-07-26 18:00

你好,內帳可以這樣處理,借;稅金及附加 2000 貸;銀行存款 2000 
外賬是這樣處理的   借;應交稅費——未交增值稅    貸;銀行存款

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相關問題討論
你好 借;稅金及附加 貸;銀行存款
2018-07-26 17:49:18
“應交稅費 - 應交增值稅(轉出未交增值稅)” 丁字賬 借方:登記將當月應交未交增值稅從 “應交稅費 - 應交增值稅” 轉入 “應交稅費 - 未交增值稅” 的金額。 貸方:特殊情況如賬務調整時可能使用,如沖減前期多轉出的未交增值稅。 “應交稅費 - 未交增值稅” 丁字賬 借方:登記實際繳納的增值稅額。 貸方:登記從 “應交稅費 - 應交增值稅(轉出未交增值稅)” 轉入的本月應交未交增值稅額。
2024-12-24 15:31:20
您好 實際抵減的時候才需要寫分錄 借:應交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款
2019-06-12 10:28:28
您好,做了第1步,再做一步,借;稅金及附加,貸:應交稅費-應交增值稅-已交稅金,就行了。
2019-05-11 16:14:54
小規(guī)模的不用這么麻煩。
2023-10-10 15:25:26
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