這月銷685.52 有進(jìn)項(xiàng)稅452.41 再加上上月留底的276.66 還留底43.55 的分錄,麻煩問下怎么賬務(wù)處理
陽光
于2018-07-28 16:19 發(fā)布 ??730次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2018-07-28 16:20
上有上月留抵的276.66元的發(fā)票需要賬務(wù)處理嗎
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您好,有留抵進(jìn)項(xiàng)稅額不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,有實(shí)際要交增值稅時(shí)才做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
2018-07-28 16:20:11

如果當(dāng)月計(jì)算需要繳納增值稅的話,即銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),需要做
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
如果當(dāng)月形成留抵稅額的話,即進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況,不需要做分錄的。
2018-03-28 10:28:24

取得普通發(fā)票,你這個(gè)是普通發(fā)票
2019-06-20 11:57:39

你好,7月取得專票時(shí)有做分錄么?
2020-08-03 17:36:36

你好,做增值稅申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-10-09 10:01:37
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吳月柳 解答
2018-07-28 16:20
陽光 追問
2018-07-28 16:26
吳月柳 解答
2018-07-28 16:28