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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-03-28 10:28

如果當(dāng)月計算需要繳納增值稅的話,即銷項大于進(jìn)項,需要做 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 
     貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 
           應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
      貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
 如果當(dāng)月形成留抵稅額的話,即進(jìn)項大于銷項的情況,不需要做分錄的。

糖晶 追問

2018-03-28 10:36

進(jìn)項730413.13,銷項804874.42,已交68465.86,未交1259.01,這是17年12月底的數(shù)字,老師,這個怎么做?

張艷老師 解答

2018-03-28 10:40

已交68465.86,是當(dāng)月預(yù)繳的增值稅嗎?

糖晶 追問

2018-03-28 10:41

申報后交的增值稅,

張艷老師 解答

2018-03-28 10:43

那怎么還有未交1259.01?是什么意思?

糖晶 追問

2018-03-28 10:49

當(dāng)時軟件有提示結(jié)轉(zhuǎn)這個金額, 結(jié)轉(zhuǎn)后就一直沒動它,是不是也要做個分錄結(jié)轉(zhuǎn)了呢

張艷老師 解答

2018-03-28 10:53

我沒明白這個未交1259.01是什么意思?

糖晶 追問

2018-03-28 11:02

1259.01是16.12月結(jié)轉(zhuǎn)的 
結(jié)轉(zhuǎn) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項稅額 834969.07 
      貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額 765390.19 
             應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金   68319.87 
             應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅                    1259.01

張艷老師 解答

2018-03-28 11:09

這個未交1259.01應(yīng)該在17年1月繳納稅款時,就沖平了的,怎么還存在?

糖晶 追問

2018-03-28 11:11

結(jié)轉(zhuǎn)后一直沒有再用這個未交的科目 了,是不是哪里做錯了,老師

張艷老師 解答

2018-03-28 11:12

顯然這筆應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 1259.01成了呆賬,沒有沖銷掉啊,您17年1月份繳納增值稅稅款時,做的什么分錄?

糖晶 追問

2018-03-28 11:15

借:已交,貸:銀存,那現(xiàn)在 是不是要補(bǔ)一筆借:未交,貸:已交,還是紅沖17年1月的繳款分錄,然后再做一筆借:已交   未交,貸銀存呢?

張艷老師 解答

2018-03-28 11:16

就做借:未交,貸:已交就行了,已交稅金是預(yù)繳性質(zhì)的,當(dāng)月繳納上月應(yīng)交未交的增值稅是要用未交增值稅科目的。

糖晶 追問

2018-03-28 11:22

哦好的,那今年開始用未交科目做分錄,謝謝老師耐心的回答!

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如果當(dāng)月計算需要繳納增值稅的話,即銷項大于進(jìn)項,需要做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果當(dāng)月形成留抵稅額的話,即進(jìn)項大于銷項的情況,不需要做分錄的。
2018-03-28 10:28:24
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2021-01-06 16:29:23
您好,有留抵進(jìn)項稅額不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,有實(shí)際要交增值稅時才做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
2018-07-28 16:20:11
你好! 1.前面3筆分錄都是對的
2018-12-01 17:22:27
你好,期末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-08-05 20:52:27
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