賬務(wù)處理中,月終是不是要對銷項進(jìn)項已交未交,這四個做個相對應(yīng)的處理,有分錄嗎?
糖晶
于2018-03-28 10:25 發(fā)布 ??815次瀏覽
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張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
2018-03-28 10:28
如果當(dāng)月計算需要繳納增值稅的話,即銷項大于進(jìn)項,需要做
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
如果當(dāng)月形成留抵稅額的話,即進(jìn)項大于銷項的情況,不需要做分錄的。
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如果當(dāng)月計算需要繳納增值稅的話,即銷項大于進(jìn)項,需要做
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借: 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
如果當(dāng)月形成留抵稅額的話,即進(jìn)項大于銷項的情況,不需要做分錄的。
2018-03-28 10:28:24

你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2021-01-06 16:29:23

您好,有留抵進(jìn)項稅額不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,有實(shí)際要交增值稅時才做結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
2018-07-28 16:20:11

你好!
1.前面3筆分錄都是對的
2018-12-01 17:22:27

你好,期末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-08-05 20:52:27
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