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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2018-07-31 11:12

借:庫存商品
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

追問

2018-08-02 10:17

全都發(fā)生在7月,當(dāng)月 由于我方購方認證發(fā)票時 銷方在同時作廢了該張發(fā)票。 進項稅認證抵扣系統(tǒng)的進項稅卻不能扣除此項,于是本月我需要做進項稅轉(zhuǎn)出 具體賬務(wù)處理怎么做? (作廢的發(fā)票已經(jīng)給了銷售方,銷售方一點問題都沒有,為正常。)

這是一張運輸類發(fā)票,正常是我收到發(fā)票做 
借:銷售費用-運輸費
       應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
    貸:應(yīng)付賬款

我現(xiàn)在做進項稅轉(zhuǎn)出  是不是應(yīng)該 借:應(yīng)付賬款
                                                          貸:銷售費用-運輸費
                                                                應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出

方亮老師 解答

2018-08-02 10:30

您好,您的分錄正確。

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相關(guān)問題討論
借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-07-31 11:12:36
是采購材料還是相關(guān)費用的業(yè)務(wù)?
2018-07-31 10:06:06
借:原材料/庫存商品(紅字) 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額轉(zhuǎn)出(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字)。
2024-07-07 18:31:26
同學(xué) 您好 請問您收到發(fā)票做分錄了么
2019-01-15 10:29:46
你好 借費用或者成本貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
2019-10-08 18:38:03
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