
老師好,請問以下出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷增值稅如何繳納?
答: 借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),正常繳稅即可
老師,您好!問下生產(chǎn)型出口企業(yè)退稅我想內(nèi)銷的繳納增值稅留底退稅的增值稅報表如何申報。
答: 按內(nèi)銷的確認(rèn)收入,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。按表的內(nèi)容逐項(xiàng)填列
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好,請問下純出口,無內(nèi)銷的生產(chǎn)企業(yè)要怎么繳納增值稅?
答: 外銷填寫在出口免稅銷售額里面 進(jìn)項(xiàng)填寫在一起。 外銷有不予免抵退稅額的,填寫在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄內(nèi)。

