老師!員工2025年2月在上班途中發(fā)生工傷,還在在治療 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
請(qǐng)問(wèn)大棚攤銷到到生產(chǎn)成本,月末直接轉(zhuǎn)入消耗性生 問(wèn)
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老師:2024年員工扣她個(gè)人失貨70虧啊,她也存入了但 問(wèn)
您好,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就可以了 答
購(gòu)買強(qiáng)磁水平尺 ,電磁燃?xì)忾y,養(yǎng)護(hù)毯,掃把1把、簸箕1 問(wèn)
可計(jì)入管理費(fèi)用-低值易耗品 答
業(yè)務(wù)2資源稅怎么算 問(wèn)
業(yè)務(wù)(2)資源稅計(jì)算: 衰竭期煤礦原煤減征 30%,實(shí)際稅率 = 10%×(1-30%)=7%。 80 噸原煤加工居民用煤炭制品,含稅 113 萬(wàn)→不含稅 100 萬(wàn);20 噸直接銷售,含稅 20 萬(wàn)→不含稅≈17.70 萬(wàn),總不含稅 117.70 萬(wàn)。 應(yīng)納稅額 = 117.70×7%≈8.24 萬(wàn)元。 答

應(yīng)付職工薪酬薪酬很多時(shí)候做賬實(shí)際發(fā)的和上報(bào)上去的都不一樣,那做賬的時(shí)候到底是用那個(gè)
答: 哪個(gè)正確按照哪個(gè)做
應(yīng)付職工薪酬里面企業(yè)承擔(dān)的那部分怎么做賬
答: 你好 借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬 借;應(yīng)付職工薪酬 , 貸;銀行存款等科目
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司請(qǐng)了保潔阿姨,阿姨的部分工資做在了工資表里,部分拿票來(lái)抵,做工資表里的工資怎么做賬?按員工工資的應(yīng)付職工薪酬來(lái)做嗎?
答: 是長(zhǎng)期的你可以記工資 借費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬
我們公司員工到其他公司進(jìn)行協(xié)助1個(gè)月,收到的款項(xiàng)應(yīng)該怎么做賬啊,可以直接沖抵應(yīng)付職工薪酬嗎
應(yīng)付職工薪酬去年一年未做賬,這個(gè)情況怎么辦,補(bǔ)提更正差錯(cuò)有沒(méi)有問(wèn)題
老師,我們酒店有個(gè)員工工傷了。這期間發(fā)放的工資做賬做成應(yīng)付職工薪酬了,后續(xù)商業(yè)保險(xiǎn)那邊還沒(méi)有報(bào),那目前這個(gè)帳需要填嗎
公司的門衛(wèi)是派遣公司的簽約的然后我們一次性付給派遣公司一個(gè)月20000,那我做賬是做管理給用嗎? 這個(gè)算應(yīng)付職工薪酬嗎

