
6月購買稅控盤以及技術(shù)服務(wù)費(fèi)共480,當(dāng)時做賬:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:其他應(yīng)付款-法人A。當(dāng)月報(bào)增值稅的時候沒有將480抵扣,那7月抵扣要怎么做賬。
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款)【如果是小規(guī)模納稅人的話,就是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅】 貸:管理費(fèi)用
購買稅控200 技術(shù)服務(wù)費(fèi)280 借:管理480 貸:現(xiàn)金480 借:應(yīng)交稅費(fèi) 增 480 貸管理480 當(dāng)月發(fā)生以后月份抵扣這2筆分錄也都要做嗎?
答: 你好,發(fā)生做第一筆,抵扣做第二筆就是了
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人首次購買稅盤及技術(shù)維修費(fèi)共480元,可以全額抵增值稅。如果月底沒達(dá)到增值稅起征點(diǎn),那月底抵扣時,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅先掛著-480元,可以的嗎?應(yīng)該怎么做?我的會計(jì)分錄:購買時:借管理費(fèi)用480 貸:銀行存款480月底結(jié)賬:借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅480貸:營業(yè)外收入-減免稅款480
答: 沒抵可以不做抵的分錄 或者做就填寫報(bào)表留 抵 購入金稅盤和報(bào)稅盤時, 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時, 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)


一劍隔世 追問
2018-08-03 11:27
張艷老師 解答
2018-08-03 12:24