
老師,我廠6月在對(duì)公賬戶中匯入15萬(wàn)法人個(gè)人賬戶我做的借其他應(yīng)收款 貸銀行存款15萬(wàn),法人取現(xiàn)支付其他費(fèi)用時(shí)我又做成了借??費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,在7月怎樣修正過來(lái)!
答: 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款
新廠很多雜項(xiàng)開支都從對(duì)公賬戶匯錢入法人賬戶取現(xiàn)支付,當(dāng)時(shí)我做成了貸銀行存款15萬(wàn),借其他應(yīng)收款(法人)15萬(wàn)。而做現(xiàn)金支付費(fèi)用時(shí)做成了借??費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款了,這樣是不是錯(cuò)得離譜
答: 那樣做分錄是不對(duì)的,后期其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款科目都不能銷賬,會(huì)形成呆賬的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公賬戶匯33000給法人賬戶做分錄借其他應(yīng)收款33000,貸銀行存款33000。用這錢支付其他費(fèi)用時(shí)是做借??費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款(還是其他應(yīng)付款?)
答: 你好,用借款去支付相關(guān)費(fèi)用,貸方是其他應(yīng)收款,沖銷第一筆分錄的借款


會(huì)敏 追問
2018-08-04 12:01
方亮老師 解答
2018-08-04 12:02