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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2018-08-06 05:33

你好! 
1..2017年12月底計提所得稅時 
借:所得稅費(fèi)用2100 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2100 
 
2018年1?交納時 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2100 
貸:銀行存款2100

蔣飛老師 解答

2018-08-06 05:35

2..2018年5月 
所得稅匯算清繳時 
借:以前年度損益調(diào)整300 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅300

蔣飛老師 解答

2018-08-06 05:36

交納時 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅300 
貸:銀行存款300

Mingli.Shao 追問

2018-08-06 07:09

1.就是說,在2017末,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅有余額2100元,體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金下唄!2.那在2018年有以前年度損益調(diào)整這個科目最后怎么處理,是在當(dāng)月月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配_未分配利潤里面嗎?謝謝

蔣飛老師 解答

2018-08-06 07:17

你好! 
這兩點(diǎn),你的理解是對的

蔣飛老師 解答

2018-08-06 07:19

結(jié)轉(zhuǎn)時 
借:利潤分配-未分配利潤300 
貸:以前年度損益調(diào)整300

Mingli.Shao 追問

2018-08-06 07:32

結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益這筆憑證是在2018年5月做嗎?這個在軟件中是自動損益結(jié)轉(zhuǎn)直接轉(zhuǎn)的還是手工做分錄呢?那在出2018年5月份的資產(chǎn)負(fù)債表時這個300體現(xiàn)在本月的未分配利潤里嗎?

蔣飛老師 解答

2018-08-06 07:47

你好! 
對的 
分錄做在5月份 
300體現(xiàn)在本月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤里面

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你好! 1..2017年12月底計提所得稅時 借:所得稅費(fèi)用2100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2100 2018年1?交納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2100 貸:銀行存款2100
2018-08-06 05:33:59
企業(yè)所得稅匯算清繳涉及調(diào)增調(diào)減的項目只要在申報表體現(xiàn),不做會計分錄。
2019-04-18 17:24:35
你好 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 300 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款300 借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調(diào)整 300
2018-08-20 08:57:58
你好,納稅的話是當(dāng)年實(shí)際交納的。社保是單位承擔(dān)的部分。
2018-05-24 22:35:05
可以向稅務(wù)局申請退回
2019-05-13 08:53:21
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