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送心意

老劉

職稱,高級會計師,中級會計師

2018-08-09 07:54

它包括所有的稅包括增值稅及附加房產(chǎn)稅土地使用稅土增稅印花稅個稅是代扣代繳所以不包括。不過一般情況下也個稅放到里邊

未來是你的! 追問

2018-08-09 08:01

不包括為啥還放在里面那?

老劉 解答

2018-08-09 10:12

因為你交納個稅的時候是從公司戶上出去的呀

未來是你的! 追問

2018-08-09 10:13

那也就是做現(xiàn)金流支出時加上白

老劉 解答

2018-08-09 11:38

是的。我們做報表時加上

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它包括所有的稅包括增值稅及附加房產(chǎn)稅土地使用稅土增稅印花稅個稅是代扣代繳所以不包括。不過一般情況下也個稅放到里邊
2018-08-09 07:54:25
你好!企業(yè)實際繳納的各種稅費的合計。具體的內(nèi)容就要看企業(yè)實際交過哪些稅了。
2020-08-07 17:18:04
包括的
2019-02-11 23:19:06
你好,主要是增值稅,企業(yè)所得稅,附加稅等,也包括到稅務局代開發(fā)票繳納的稅
2020-07-07 11:16:06
企業(yè)當期累計實際支付各項稅費,包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、印花稅、城建稅、教育費附加、河道基金、消費稅、契稅、房產(chǎn)稅、土地增值稅等,需要注意的是代扣代繳個人所得稅不在此范圍之內(nèi)。 公式: 支付的各項稅費:(不包括耕地占用稅及退回的增值稅所得稅) =所得稅+主營業(yè)務稅金及附加 +應交稅金(增值稅-已交稅金)+消費費+營業(yè)稅 +關(guān)稅+土地增值稅+房產(chǎn)稅+車船使用稅+印花稅 +教育費附加+礦產(chǎn)資源補償費 本回答由經(jīng)濟金融分類達人 張玲推薦
2016-08-31 11:13:15
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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