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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2018-08-10 21:57

你好,要逐月核對未交增值稅與當(dāng)月銷項減進項的差額,并結(jié)合認證通知書進行核算。

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上半年銷項大進項,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進項大于銷項。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進項和銷項稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
查找原因。如果是當(dāng)期不一致,分別查找銷項和進項。一般銷項問題不大,注意是否因為計入了未認證的增值稅專業(yè)發(fā)票。如果原因不在當(dāng)期,按照上述方便往前面找。
2019-04-18 11:08:44
這個是需要看你們各科目的余額,就是具體每個末級科目的余額,以及差異的原因,才能調(diào)賬
2021-01-14 11:05:49
你好,貸方負數(shù)就表示借方有余額,就是你們單位留底的金額。
2022-01-06 15:37:22
您的分錄錯誤,應(yīng)該根據(jù)實際繳納的稅款編制如下分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2018-02-05 13:26:49
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