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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-20 17:26

你好,你可以看科目余額表,就知道哪些科目用了,剩下就是沒有用的科目

依夕 追問

2018-08-20 17:28

好的,科目余額表指的是全部科目都有對吧

鄒老師 解答

2018-08-20 17:36

你好,你可以選擇有發(fā)生業(yè)務(wù)的才顯示,沒有發(fā)生業(yè)務(wù)的可以不用顯示出來的

依夕 追問

2018-08-20 17:37

好的

鄒老師 解答

2018-08-20 17:38

你好,還有什么疑問嗎

依夕 追問

2018-08-20 17:40

老師,總賬里面的余額是指建賬時候的余額嗎或者說年初余額嗎

鄒老師 解答

2018-08-20 17:41

你好,是某個總賬科目某個時間點的余額

依夕 追問

2018-08-20 17:42

奧奧,就是記賬到7月20的話,就是7月20的余額對吧

依夕 追問

2018-08-20 17:42

它和余額表里的余額一樣么

鄒老師 解答

2018-08-20 17:43

你好,是的 
與余額表的余額是一致的

依夕 追問

2018-08-20 17:49

老師,您好,我這邊才接手一家服裝店會計,交接時我需要注意什么,比如哪些賬需要對上

鄒老師 解答

2018-08-20 17:50

你好 
做好憑證,賬簿,報表,重要證件的交接 
了解申報事宜,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點,當(dāng)?shù)囟惥止芾矸绞降?nbsp;
所有科目余額必須與實際情況一致才可以交接的

依夕 追問

2018-08-20 17:57

公司五月份才啟用財務(wù)軟件,您說的賬簿,賬表指的是什么,需要交接么

鄒老師 解答

2018-08-20 17:58

你好,賬簿就是總賬,明細(xì)賬這些 
報表就是財務(wù)報表  
需要交接的

依夕 追問

2018-08-20 17:59

需要打印出來嗎

鄒老師 解答

2018-08-20 18:00

你好,需要打印出來的

依夕 追問

2018-08-20 18:01

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2018-08-20 18:01

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

依夕 追問

2018-08-20 18:12

如果是已經(jīng)結(jié)賬的,明細(xì)賬里還可以看到嗎

鄒老師 解答

2018-08-20 18:15

你好,可以看到明細(xì)賬發(fā)生情況,余額情況的

依夕 追問

2018-08-20 18:16

結(jié)過賬的是記賬憑證看不到了對吧

依夕 追問

2018-08-20 18:16

用友怎么查詢整個月的憑證呀

鄒老師 解答

2018-08-20 18:17

你好,結(jié)轉(zhuǎn)的仍然是可以看到的 
憑證查詢——選擇某個月份——查詢就是了

依夕 追問

2018-08-20 18:19

嗯嗯,連續(xù)幾個月憑證都沒審核,是不是會導(dǎo)致庫存商品明細(xì)賬月份混亂呀,我剛剛看了下庫存商品,6.7.8月份日期混亂

鄒老師 解答

2018-08-20 18:26

你好,你需要按月申報,然后過賬,結(jié)賬才是的

依夕 追問

2018-08-20 18:27

就是這種情況,6月份8月份7月份這種排序

鄒老師 解答

2018-08-20 18:28

你好,這個是根據(jù)你分錄順序生成的,與是否審核沒有關(guān)系的

依夕 追問

2018-08-20 18:30

嗯嗯,是不是結(jié)賬后順序就對了

鄒老師 解答

2018-08-20 19:10

你好,過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)賬,順序就會自動按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生分錄順序排序的

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你好,你可以看科目余額表,就知道哪些科目用了,剩下就是沒有用的科目
2018-08-20 17:26:46
新成立企業(yè)按購買的財務(wù)軟件培訓(xùn)視頻操作即可,要用到的有行業(yè)特性科目是工程施工和工程結(jié)算,會計實操中有建筑業(yè)實操,建議你先系統(tǒng)學(xué)習(xí)下并可以在線操作一次帳務(wù)處理.
2015-05-21 14:15:02
用友軟件必須在借方上包含的科目有: 1. 現(xiàn)金:記錄公司的現(xiàn)金收支情況; 2. 應(yīng)收賬款:記錄公司向客戶出售商品或提供服務(wù)所收取的賬款; 3. 存貨:記錄存貨的成本; 4. 應(yīng)付賬款:記錄公司購進(jìn)原材料或者向供應(yīng)商付款的賬款; 5. 其他應(yīng)收款:記錄其他行業(yè)中對外貸款所應(yīng)收取的款項; 6. 其他應(yīng)付款:記錄公司應(yīng)向他人還款的款項。 拓展知識:使用用友軟件記錄科目時,公司不僅可以實現(xiàn)財務(wù)記賬,還可以根據(jù)記錄的數(shù)據(jù),分析公司的營運狀況,控制成本,提高利潤,為公司贏得更大的發(fā)展空間。 應(yīng)用案例:例如某制造公司,在生產(chǎn)費用科目中每天都要記錄工資支出、水電費及材料支出等;在運營成本科目里可記錄原料采購成本及其他開支等;在應(yīng)收賬款科目中記錄客戶應(yīng)收賬款;在應(yīng)付賬款科目中記錄公司應(yīng)付賬款;在現(xiàn)金科目中記錄現(xiàn)金收支情況等等。使用用友軟件記錄科目,有助于分析公司的經(jīng)營情況,更好地把握公司財務(wù)狀況,以及管理公司的財務(wù)狀況,最終獲得更大的商業(yè)成功。
2023-02-27 18:06:33
用友軟件每月基本不需要手工制作結(jié)轉(zhuǎn)憑證,一般只有年末才需要手工結(jié)轉(zhuǎn),有:稅金結(jié)轉(zhuǎn)和本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤事項
2019-02-17 15:49:59
根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理,自然就有一級、二級、三級科目了,而不是所有的都一樣
2015-11-11 13:14:26
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

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    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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