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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-20 21:14

你好,對(duì)的,你說得沒錯(cuò)的,就是記入交通費(fèi)用還是汽車費(fèi)用,看你子目設(shè)置怎么樣,都沒關(guān)系的。

輝猴子 追問

2018-08-20 21:37

我們公司現(xiàn)在規(guī)模很小,只有四個(gè)人,租用公司三個(gè)人的車會(huì)不會(huì)不好?

輝猴子 追問

2018-08-20 21:37

創(chuàng)業(yè)初期公司

輝猴子 追問

2018-08-20 21:38

我個(gè)人覺得租三個(gè)人的車比較方便,租一個(gè)人的可能不夠用

輝猴子 追問

2018-08-20 21:38

經(jīng)常出差

徐阿富老師 解答

2018-08-20 21:40

你好,出差頻繁的,每人一輛也正常,如果用車少,實(shí)際你3輛都用著,但辦理2輛租用也可以操作的

輝猴子 追問

2018-08-20 21:42

老師,您覺得是固定租車費(fèi)用好還是等級(jí)里程好?主要怕審查,我們公司有國(guó)企的投資,怕被審查和涉稅風(fēng)險(xiǎn)啥的

輝猴子 追問

2018-08-20 21:42

登記里程

徐阿富老師 解答

2018-08-20 21:43

你好,一定要固定租車的,開租用發(fā)票。

輝猴子 追問

2018-08-20 21:46

嗯,老師,我的意思是車是固定的,只是租車是每個(gè)月固定800元這樣好,還是登記里程按照里程給他們錢好?

徐阿富老師 解答

2018-08-20 21:47

你好,固定的租金,然后費(fèi)用按里程報(bào)銷,這樣。其實(shí)私車公用的制度規(guī)定也是這樣的,需要建立里程登記制度的。

輝猴子 追問

2018-08-20 21:49

租用員工的車,零租金可以嗎?還是有涉稅風(fēng)險(xiǎn),還得考慮抵扣之類的

輝猴子 追問

2018-08-20 21:49

老師么么噠

徐阿富老師 解答

2018-08-20 21:51

你好,0租金有風(fēng)險(xiǎn),而且,按照規(guī)定,0租金所報(bào)銷的費(fèi)用都要并入個(gè)人收入計(jì)算個(gè)稅的。

輝猴子 追問

2018-08-20 21:52

老師,能不能麻煩您幫你想想多少租車費(fèi)用合計(jì),需要考慮到節(jié)約公司成本,還有各種風(fēng)險(xiǎn)

輝猴子 追問

2018-08-20 21:53

我們這邊十八線開外的小縣城

輝猴子 追問

2018-08-20 21:53

公司幾個(gè)人員工工資稅前平均4800

徐阿富老師 解答

2018-08-20 21:58

你好,一般當(dāng)?shù)囟悇?wù)有最低租車租金標(biāo)準(zhǔn)的,低于這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)不給你開票的,我們這里就這樣的,我們這里不能低于每月500元租金。

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你好,對(duì)的,你說得沒錯(cuò)的,就是記入交通費(fèi)用還是汽車費(fèi)用,看你子目設(shè)置怎么樣,都沒關(guān)系的。
2018-08-20 21:14:06
你好,可以按3%計(jì)算抵扣的
2016-09-23 19:29:19
一、過路費(fèi)發(fā)票,如果是隨便拿來就可以稅前扣除,這就是虛列公司的費(fèi)用。 二、過路費(fèi)發(fā)票,必須是公司名下的車或者公司租的車。 發(fā)票上有車牌號(hào)。
2021-05-24 16:49:32
你好!如果是公司的車就可以。
2019-08-13 15:46:24
沒有打車牌號(hào)碼,可以稅前扣除的
2025-03-25 10:03:49
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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