
現(xiàn)在我賬面報的比增值稅申報表報的收入少 現(xiàn)在我要怎么去查增值稅申報表的收入
答: 你好,進入電子稅務局,查詢之前申報增值稅 的申報表,就知道當時申報的收入是多少了
多錯申報的增值稅,怎么入賬
答: 你好 借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
16年5月份的業(yè)務收入(含稅價)開了營業(yè)稅發(fā)票,但是納稅申報時在增值稅申報表做的申報(增值稅申報不含稅收入),交的增值稅,應該怎么做賬務處理
答: 你好 按交的增值稅價稅分離來確認收入
老師,請問我增值稅申報表上面的應交稅額比發(fā)票上的稅額多了一分錢,那怎么辦?問題現(xiàn)在等于我多交一分錢的增值稅,但記賬是按發(fā)票入賬的,那就對不上了啊
老師,我們公司6月份就開了2張票,含稅27000,這樣入賬對嗎?在申報系統(tǒng)里,這27000也填在了增值稅申報附表三里。我有點不太理解為什么直接做低減了,為什么要填在附表三里?
沒開發(fā)票的收入是企業(yè)所得稅納稅調(diào)增?還是申報增值稅時,申報無票收入,但賬上體現(xiàn)交13%的增值稅?
你好,老師,小規(guī)模,沖紅上年開具1%收入的發(fā)票,重新開具5% 稅點的發(fā)票,該如何入賬,及如何更新增值稅申報表

