我公司一般納稅人,開具一筆4681228.77元的紅酒發(fā) 問
如果沒有進(jìn)項抵扣,4681228.77÷1.13×13%增值稅 附加稅4681228.77÷1.13×13%*12%小型微利企業(yè)減半 企業(yè)所得稅,4681228.77÷1.13-附加稅)*25%,小型微利企業(yè)25%改成5% 答
亞馬遜很多賬都沒做,那怎么看現(xiàn)在做賬和之前店鋪 問
同學(xué),你好 你是要看賬上的余額嗎?? 看科目余額表 答
老師,個體戶,稅務(wù)發(fā)的這個信息,請盡快完成下面工作( 問
你好,這個你登錄電子稅務(wù)局,應(yīng)該就有第二個業(yè)務(wù)的信息,你查看簽收就好了 第一個,要去申報印花稅。 答
【例題·多選題】根據(jù)現(xiàn)行消費(fèi)稅政策,下列業(yè)務(wù)應(yīng) 問
你好,同學(xué)問的是E選項嗎,這里要考慮游艇消費(fèi)稅征稅環(huán)節(jié)(出廠銷售環(huán)節(jié)、進(jìn)口環(huán)節(jié)、委托加工環(huán)節(jié))。進(jìn)口后加價銷售不屬于消費(fèi)稅征稅環(huán)節(jié)。 答
您好老師 我企業(yè)是一般納稅人公司車賣出去了.前 問
現(xiàn)在賣出去報稅可減按2% 答

1月廢料收入3800已打入公賬號,但1月申報增值稅漏報這筆營業(yè)外收入,這筆收入可否在2月增值稅時申報?
答: 可以的。。。。。。
1月已經(jīng)申報了未開票收入,在2月開票,2月申報時,這筆開票收入在增值稅申報表上如何填寫?
答: 沖回?zé)o票之后按開票申報去稅局大廳帶上你之前無票收入證明和你開發(fā)票解鎖
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在2018.11月將出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的業(yè)務(wù)銷售額填入免稅收入申報增值稅導(dǎo)致未及時繳納增值稅。2019.10月已做調(diào)整,認(rèn)證相關(guān)進(jìn)項發(fā)票,按照16%繳納增值稅。在增值稅申報表中將銷售收入填入征稅項目銷售額。這意味著增值稅申報表的收入(免稅收入)多了一筆(2018.11月計入的免稅項目收入369564)。2019.11月記賬時沖銷這筆收入,請問如何沖銷增值稅申報表中這筆收入?才能使增值稅申報表收入與利潤表收入一致。個人理解:1.與本月免稅收入相抵,但是本月免稅收入只有191761.86不夠與369564相抵。2019年12月無免稅收入。能更改2019年3月4月的增值稅申報表中的免稅收入嗎?2.利潤表中暫時不沖銷這筆收入2020年再沖銷收入,與增值稅申報表收入可一致。但這樣的話就高估收入了。
答: 首先,你這里為什么要沖銷才能一致 你這里本就是你企業(yè)收入,你會計報表里面本就包含這一收入的。 不夠,可以結(jié)轉(zhuǎn)下期再繼續(xù)抵扣 可以更改


9456290 追問
2019-03-07 22:33
老劉 解答
2019-03-07 22:57