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送心意

張偉老師

職稱會計師

2015-11-27 09:01

是計算總體稅負的吧,實質(zhì)上就是把企業(yè)交的增值稅營業(yè)稅所得稅相加,除以收入。其中的還原增值稅就是企業(yè)實際繳納的增值稅合計。
還原增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額-進項稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出-首月上期留抵稅額+首月免抵退貨物應(yīng)退稅額+末月期末留抵稅額-末月免抵退貨物應(yīng)退稅額+實際免抵退稅額+簡易征收的應(yīng)納稅額

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是計算總體稅負的吧,實質(zhì)上就是把企業(yè)交的增值稅營業(yè)稅所得稅相加,除以收入。其中的還原增值稅就是企業(yè)實際繳納的增值稅合計。 還原增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額-進項稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出-首月上期留抵稅額+首月免抵退貨物應(yīng)退稅額+末月期末留抵稅額-末月免抵退貨物應(yīng)退稅額+實際免抵退稅額+簡易征收的應(yīng)納稅額
2015-11-27 09:01:27
不用調(diào)整憑證,建議差額通過營業(yè)外收支進行處理。
2017-02-28 12:11:40
你好,這個是不能做納稅調(diào)減處理的
2019-05-15 14:46:45
上述處理正確,用營業(yè)外收入與營業(yè)外支出核算,但另外一個科目不是銷項稅,是應(yīng)交稅費——未交增值稅
2018-03-29 14:23:37
對的
2018-05-25 12:18:44
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