老師,原材材料低價(jià)處理由什么風(fēng)險(xiǎn)嗎 問(wèn)
材料過(guò)期,或者不需要了 答
@郭老師,我剛看了一個(gè)6月7月8月差不多都在8%左右, 問(wèn)
你好,稅負(fù)率只要不是完全一樣關(guān)系就不大 答
老師您好 公司參加的會(huì)議有會(huì)議通知和報(bào)名發(fā)票 問(wèn)
你好,這個(gè)不可以的了。你如果一定要做,至少先跟稅務(wù)局確認(rèn)下,看他們是不是同意。 答
有個(gè)問(wèn)題,我們的銷(xiāo)售收入有一部份是未稅不開(kāi)票的, 問(wèn)
你好,根據(jù)你的描述,有兩個(gè)方法 1,進(jìn)項(xiàng)? 不用取得那么多 2,可以用小規(guī)模來(lái)做 不開(kāi)票收入 答
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在沒(méi)有業(yè)務(wù),需要申報(bào)哪些 問(wèn)
做了稅務(wù)登記,需要申報(bào)增值稅附加稅印花稅所得稅個(gè)人所得稅等 具體的看你稅種認(rèn)定 沒(méi)業(yè)務(wù)0申報(bào) 答

物業(yè)公司可以開(kāi)差額發(fā)票么
答: 需要到稅務(wù)審批同意,才能開(kāi)具差額發(fā)票
有接觸過(guò)物業(yè)公司開(kāi)的水費(fèi)發(fā)票嗎?就是差額開(kāi)票
答: 您好,物業(yè)公司水費(fèi)差額開(kāi)票為您舉以下的例子 物業(yè)是一般納稅人,水廠開(kāi)給物業(yè)水專(zhuān)票1000,然后物業(yè)按照1500轉(zhuǎn)給商家。這時(shí)候,對(duì)于物業(yè)來(lái)說(shuō),應(yīng)該是按差額(1500-1000)來(lái)繳稅,在開(kāi)票系統(tǒng)里點(diǎn)差額開(kāi)票,出來(lái)的稅是:(1500-1000)/1.03*0.03=14.56 ,不含稅金額就是1500-14.56=1485.44 ,然后備注框里還注明著差額征稅:1000。就是這樣子開(kāi)具,差額部分可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 為您提供解答,如滿意請(qǐng)五星好評(píng)哦。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
物業(yè)公司可以采用差額征稅嗎
答: 你好,可以的。 財(cái)稅(2016)年36號(hào)文附件二中列舉了七種業(yè)務(wù): 十三、物業(yè)公司水費(fèi)收取 1、差額征稅政策 提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來(lái)水水費(fèi),以扣除其對(duì)外支付的自來(lái)水水費(fèi)后的余額為銷(xiāo)售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。 這一條的由來(lái)也是因?yàn)闋I(yíng)業(yè)稅下物業(yè)公司代收水電費(fèi)的差額征稅政策,但營(yíng)改增后,增值稅視為轉(zhuǎn)售行為,電費(fèi)可以正常按照17%抵扣進(jìn)項(xiàng),但水費(fèi)進(jìn)項(xiàng)只有3%,銷(xiāo)項(xiàng)要按照13%,因此對(duì)此種特殊業(yè)務(wù)給予差額且簡(jiǎn)易計(jì)稅的優(yōu)惠。 2、發(fā)票開(kāi)具與下游影響 (1)一般納稅人可開(kāi)具3%全額增值稅專(zhuān)用發(fā)票或普通發(fā)票,下游取得專(zhuān)票抵扣進(jìn)項(xiàng)。 (2)小規(guī)模納稅人可自行開(kāi)具3%普票,或代開(kāi)3%增值稅專(zhuān)用發(fā)票。


楊小妞 追問(wèn)
2018-08-31 09:15
江老師 解答
2018-08-31 09:17
楊小妞 追問(wèn)
2018-08-31 09:19
江老師 解答
2018-08-31 09:23
楊小妞 追問(wèn)
2018-08-31 09:45
江老師 解答
2018-08-31 09:46