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送心意

姬老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-31 20:28

調(diào)整一下科目,減少庫存就好了

kj_tcO34DKWUlm8 追問

2018-09-02 16:00

上月盤點(diǎn)按照400的單價(jià)核算了半成品,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)只值160元,調(diào)到那個(gè)科目

姬老師 解答

2018-09-02 21:41

那你們是要資產(chǎn)減值損失呢還是直接調(diào)賬呢,是跌價(jià)了還是錯(cuò)估,沒有成本價(jià)嗎?

姬老師 解答

2018-09-02 21:42

如果不是發(fā)現(xiàn)坐錯(cuò)帳了,可以直接調(diào)科目,如果發(fā)生減值,需計(jì)提減值

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相關(guān)問題討論
調(diào)整一下科目,減少庫存就好了
2018-08-31 20:28:17
倉庫是需按月盤點(diǎn),11月領(lǐng)用的都是實(shí)際發(fā)出或者消耗的,那就本月按照實(shí)際盤點(diǎn)出來的庫存調(diào)整賬務(wù)。
2017-11-27 22:11:33
您好,不是的,盤盈 借 庫存商品 貸 待處理財(cái)產(chǎn)損益 借 待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸 管理費(fèi)用
2022-02-19 21:26:20
同學(xué)你好 庫存商品根據(jù)成本價(jià)列示
2021-01-30 19:14:19
你好 是的 都需要盤點(diǎn) 最好是和你賬實(shí)一致
2020-05-26 15:01:26
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

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