
一般納稅人公司如果拿到一張住宿的專票,但不認(rèn)證這么快。當(dāng)拿到發(fā)票而又不認(rèn)證的時(shí)候是這樣做賬嗎?借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸:現(xiàn)金/銀存/其他應(yīng)付款是這樣做賬嗎?如果不是,請幫忙修改。如果幾個(gè)月后,想把這個(gè)專票認(rèn)證,是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?具體是怎么操作的?
答: 您好,是的,您做的分錄很正確,如果認(rèn)證后,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額.
老師我們是一般納稅人,是這樣的我第一筆業(yè)務(wù)是出差人員回來先把票給了我,我走的是管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款第一筆業(yè)務(wù)是有發(fā)票的,第二筆業(yè)務(wù)是我報(bào)銷,但是我報(bào)銷只有回單,這樣可以嗎???
答: 你好,嗯額,額可以的呢,可以
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我上個(gè)月交稅盤維護(hù)費(fèi),借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,抵減時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)/抵減稅款,貸管理費(fèi)用,可以么,余額在借方?糊涂了
答: 老師,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款, 抵減時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)/抵減稅款,貸營業(yè)外收入?期末有借方余額怎么回事?


ok棒 追問
2018-09-02 16:04
王雁鳴老師 解答
2018-09-02 16:07